Einen Vertragswarenposten hinzufügen oder bearbeiten

Warenposten werden genutzt, um abrechenbare oder nicht abrechenbare Bestandsartikel, Artikel und Artikelgruppen, die mit einem Vertrag, Ticket oder Projekt verbunden sind, zu erfassen.

Sie können entweder aus der Liste Artikel oder Artikelgruppe ausgewählt werden. Dies bietet Ihnen die Flexibilität, dem Kunden bestimmte Posten in Rechnung zu stellen (und gleichzeitig eine Seriennummer zu erfassen) oder Artikelgruppen zu nutzen und optional den Namen und die Beschreibung des Warenpostens zu ändern.

Alle Warenposten durchlaufen den Abrechnungsvorgang in Autotask, wobei der Finanzgenehmiger Ihrer Firma das letzte Wort in Bezug darauf hat, ob und wie viel für den Posten in Rechnung gestellt wird. So oder so bedeutet die Zugehörigkeit zu einem Vertrag, Projekt oder Ticket, dass sowohl die Kosten als auch der Umsatz von Warenposten bei der Rentabilität des Vertrags, Projekts oder Tickets einkalkuliert werden.

Bestandsraster auf der Seite „Warenposten“

Wenn das Bestandsmodul aktiviert ist und ein Warenposten auf einem Bestandsartikel basiert, erscheinen zwei weitere Raster auf den Seiten Neuer Warenposten und Warenposten bearbeiten.

Gelieferte Artikel verwalten

In den Bestandsrastern der Seite „Warenposten“ können Sie folgende Vorgänge ausführen:

Aus Abrechnungsregeln generierte Vertragswarenposten

Bei Vertragswarenposten, die aus Abrechnungsregeln generiert wurden, werden Felder wie folgt eingetragen:

Feld Beschreibung
Artikel Der Name des Artikels aus der Abrechnungsregel. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Artikelgruppe Die Artikelgruppe des Artikels aus der Abrechnungsregel.
Warenpostenname Der Name des Artikels aus der Abrechnungsregel.
Beschreibung

Die Liste der abgedeckten Posten.

  • Kontakte werden in narrativer Form in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
  • Geräte werden im Format „[Artikelname] ([Seriennummer])“ aufgelistet.

Wenn der Warenposten anteilig verrechnet wird, wird „ (X Tage)“ nach jedem  Posten angehängt.

Notizen Notizen sind leer.
Kaufdatum* Das Datum, an dem der Warenposten von der Abrechnungsregel wurde.
Abrechenbar für Firma Dies basiert auf der Einstellung „Warenposten als abrechenbar erstellen“ der Abrechnungsregel.
Warenpostenart Betriebskosten
Service/Servicepaket [Keine] und deaktiviert.
Gerät erstellen [Falsch] und deaktiviert.

Bestellnummer

Basiert auf der Bestellnummer des Vertrags.
Interne Bestellnummer [Leer]
Interne Rechnungsnummer [Leer]
Status Liefer-/Versandbereit
Einkaufspreis Basiert auf der Abrechnungsregel.
Einzelpreis Basiert auf der Abrechnungsregel.